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企業信息化審計與治理管控(COBIT認證)最佳實踐培訓班 上海:2025年05月15日
通過此次課程培訓,可使學習者獲得如下收益:從信息系統審計角度,掌握審計職能的管理;掌握IT審計過程及方法;了解IT治理與管理的區別;理解IT治理框架構成;掌握審計IT治理結構與實施方法;掌握對IT基礎設施及IT服務管理的審計方法;深入理解并掌握對信息安全的審計;理解并掌握對業務連續性計劃的審計;使學員能夠在實際IT治理......
業務循環中的內部控制 沈陽:2025年06月12日
財務總監、內控總監財務經理、內控內審經理各業務部門經理和主管各部門內控、內審人員課程大綱一、業務循環內部控制設計要點業務循環內部控制的特點業務環節風險對企業的影響內部控制的控制活動種類及應用方法介紹二、采購與付款循環的內部控制采購循環流程分解與關鍵控制點識別采購循環主要風險點- 不合格的供應商- 采購價格虛高- 收貨、......
新時代審計業務能提升與風險控制專題研修班 青島:2025年05月15日
為深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二、三、四、五中全會及習近平總書記關于審計工作的重要批示指示精神、并以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,加強各地方國有企業審計干部履職能力,強化省市排頭兵意識,圍繞各地方政府中心工作,聚焦審計主責主業,著力推進全面從嚴治黨。把教育培訓作為審計干部進一步自覺增強“四個意識......
強化從嚴治黨與黨風廉政建設暨紀檢監察干部核心業務能力提升專題研修班 青島:2025年06月03日
(一)貫徹落實二十屆中紀委三次全會精神暨紀檢監察相關法規政策解讀1.習近平總書記關于黨的自我革命重要思想深刻內涵及其實踐要求;2.反腐敗斗爭面臨的新情況新動向及對善于斗爭提出的新要求;3.當前腐敗問題滋生的土壤和條件及對縱深推進反腐提出的新要求;4.新修訂的《中國共產黨紀律處分條例》解讀;5.《中國共產黨紀律檢查機關監......
內部控制與風險管理—實現內部控制的價值創造 上海:2025年07月17日
在工作中,您是否遇到過以下情形:在銷售循環中,你們的銷售費用是否始終居高不下?你們是否已經設置了招投標制度卻流于形式?在采購環節中,有沒有因為選錯供應商而造成嚴重損失?在資金管理中,是否因為資金預算和管理不當而產生了資金使用效率的低下?……培訓收益:理解控制活動的種類及應用方法掌握采購及付款......
PTT國際專業講師訓練—敏捷課程設計與開發 上海:2025年07月11日
企業的競爭不僅來自于產品、資源的競爭,同時也是人才的競爭。人才的培養是一個浩大的工程,單純通過直接管理者的扶、幫、帶已經遠遠不能滿足員工職業發展的需求了。隨著企業內外部人才的壓力,越來越多的企業意識到需要將員工的知識、技能以及工作態度留在企業組織中,并以此來強化組織的核心競爭力。而能長期有效地提升組織競爭力,大部分企業......