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內審、內控機制創新及如何構筑風險管理體系防線 昆明:2025年05月17日
隨著房地產市場的進一步調整,房地產企業將面臨著日益激烈的市場競爭。要在激烈的競爭中取勝,就必須提高房地產企業的市場競爭力,這就需要企業完善內部控制制度。內部審計具有企業自我約束、自我監督的作用,是內部控制的重要組成部分。當我們審視房地產公司架構和各個職能單元對創造企業價值的作用和貢獻時,我們發現,內部審計已遠遠超出傳統......
內部審計實務及技術方法創新 昆明:2025年06月09日
面對審計全覆蓋越來越緊迫的新形勢和新常態,審計工作也面臨著許多新的問題和挑戰,這就需要大量的創新型審計人才。為了滿足廣大審計人員更新知識,提高實務操作技能的要求,根據2018 年培訓計劃,將于11月19日至23日在昆明舉辦“內部審計實務及技術方法創新”高級培訓班,請各單位根據需要積極組織選派人員......
內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 昆明:2025年06月09日
各企事業單位主管領導、董(監)事辦公室、總法律顧問、法律事務部、法務審計部、審計部、紀檢監察部、企業管理部、合同管理部、合規管理部、法務/風險合規部、風險控制部、人力資源部、財務部、綜合部等相關人員。課程大綱:(一)內部審計工作理論基礎1.內部審計與外部審計的區別和聯系2.內部審計的職能與使命3.內部審計機構與人員職能......
審計總監及審計業務骨干 昆明:2025年06月09日
為了更好地落實審計署《2019年度內部審計工作指導意見》,提升內部審計工作質量,發揮內部審計作用,滿足廣大審計人員更新知識,提高實務操作技能的需求,根據 2019年培訓計劃安排,將于2019 年7月23-27日在廈門舉辦一期審計總監(審計業務骨干)高級培訓班 ,請各單位積極組織選派人員參加。課程對象1.審計總監、審計處......
金稅四期下—建筑業疑難問題案例解析與稅務規劃降稅負實務 深圳:2025年06月20日
一、金稅四期“大數據查稅”的新政解讀、對建筑行業的影響及應對1、收款新政解讀(《中國人民銀行關于加強支付受理終端及相關業務管理的通知》(銀發〔2021〕259號)2、5萬元以上存取款的最新政策解讀(中國人民銀行 中國銀行保險監督管理委員會 中國證券監督管理委員會令〔2022〕第1號)3、公對私、......
中層管理能力提升 上海:2025年05月28日
中層管理者(需要帶領團隊,完成組織業績的團隊負責人)課程大綱第一模塊管理的基本認知VUCA時代的特征新時代對管理的要求組織層面經理層面員工層面專業出身管理者的挑戰當今管理者的十大能力要求當今管理者的五大角色要求管理者的不同層次管理者的四種類型卓越經理人三維模型自我管理管理他人管理任務影片分析及研討這樣的管理怎么樣?個人......