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內部審計與反舞弊 北京:2025年06月13日
企業(yè)內部審計、內部控制部門負責人,擁有內部審計職能的紀檢監(jiān)察部門負責人,從事內部審計、內部控制實務操作的部門主管及一般員工,其他對內部審計、內部控制感興趣的有識之士,以及想提高企業(yè)綜合管理能力的優(yōu)秀積極人士。課程大綱第一章 舞弊定義及概述1、舞弊概念2、舞弊類型3、舞弊形式1、2、3、3.1資產(chǎn)侵占3.2腐敗3.3舞弊......
內部控制與內部審計 北京:2025年06月20日
一、案例分析1、常用的控制措施;2、內部控制的設計與執(zhí)行二、企業(yè)內部控制與內部審計概念框架1、企業(yè)內部控制規(guī)范-基本規(guī)范2、內部控制——過程觀3、組織架構示例4、風險評估、風險地圖、風險應對舉例5、控制活動、控制措施6、內部監(jiān)督、設計缺陷與運營缺陷案例三、企業(yè)內部控制與內部審計概念形式和演進1、......
企業(yè)內部審計及內部控制與財務風險管理 北京:2025年07月17日
財務分析部分一:財務分析框架和邏輯結構1.財務分析的方法初步總結—財務分析分析什么2.財務分析的八項基本原理3.財務分析的角度二:指標的分析和延伸1.經(jīng)營政策和財務政策---財務的戰(zhàn)略表現(xiàn)和作用2.流動性分析的指標和延伸:營運資本的應用3.財務困境以及指標的表現(xiàn)4.獲利能力的核心內容三.資金分析和管理1.現(xiàn)......
內部審計暨數(shù)字化時代的風險、內控、合規(guī)、法務、一體化管理專題研修班 西安:2025年05月27日
各企事業(yè)單位主管領導、董(監(jiān))事辦公室、總法律顧問、法律事務部、法務審計部、審計部、紀檢監(jiān)察部、企業(yè)管理部、合同管理部、合規(guī)管理部、法務/風險合規(guī)部、風險控制部、人力資源部、財務部、綜合部等相關人員。課程大綱:(一)內部審計工作理論基礎1.內部審計與外部審計的區(qū)別和聯(lián)系2.內部審計的職能與使命3.內部審計機構與人員職能......
消費迭代下的購物中心運營策略及營銷模式創(chuàng)新 上海:2025年05月09日
第一天課程:《消費迭代下的購物中心運營策略》模塊一:數(shù)據(jù)說話、了解消費者,指導商戶業(yè)績提升(重點講解)通過大量實例來展示經(jīng)營分析的角度和技巧,讓學員了解對消費者和經(jīng)營數(shù)據(jù)的分析研究工具和方法,增強對數(shù)據(jù)的敏感性,積累行業(yè)判斷經(jīng)驗。一、 關注消費者1、做大客流基數(shù)2、了解消費者,用他們的語言對話3、打通會員庫4、對客服務......
財務報表閱讀與報表分析 廣州:2025年06月07日
一、財務報告體系一覽1.會計基本理論與報表衍生2.企業(yè)經(jīng)營與財務報告3.公眾公司的財務報告體系二、財務報表的質量甄別1.財務報表的粉飾動機2.財務報表的粉飾手法3.財務報表的信息識別三、財務報表結構分析1.體檢表:資產(chǎn)負債表2.成績單:損益表與利潤分配3.晴雨表:現(xiàn)金流量表4.合并會計報表5.會計報表差異調整6.數(shù)據(jù)索......