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國有企業合規管控暨經營管理合規管理合同合規管理及新《公司法》下國企依法治理與法律風險防范專題班 南京:2025年05月22日
第一部分國有企業合規管控與法律風險防控一、戰略層面:依法治企,合規運營全面分析1.國有企業企合規風險防控政策導向與實踐及《中央企業合規管理辦法》解讀2.企業合規、內控和風險防范的戰略意義3.合規、法務、內控、風控之間的關系與聯動管理4.國有企業全面風險管理與重大經營事件報告制度5.合規管理環節:制度建設、機制運行、程序......
對標一流實踐,全案例解析企業風險管理 南京:2025年06月19日
一、風險管理的整體思路與框架2013 年 COSO 新框架重大變化與啟發案例分析:風險管理失效給企業帶來巨大災難的案例我國風險管理存在的常見問題解析- 公司治理結構不完善導致內控先天缺陷- 缺乏事前風險評估、管理程序- 流程、工作標準、權限設置模糊把握內部控制的實質——風險管理內部控制執行的實戰......
企業內控與風險管理之績效價值創造 南京:2025年06月20日
三年過后的后疫情時代,如何提升公司的風險管理能力,關系到企業的可持續發展!在錯綜復雜的外部環境下,公司的風險頻繁發生,如何看待不確定性?灰犀牛、黑天鵝事件讓企業付出巨大的管理成本,企業的管理者大多有著僥幸心理,對風險存在“不想看,不愿管”的心理。風險如霧霾,不能等風來。企業經營環境的日趨復雜,任......
新時代紀檢監察干部業務綜合能力提升與黨風廉政建設研修班 南京:2025年07月08日
各級黨委、機關黨委、紀委、監察委相關領導及相關工作人員;各國有企事業單位負責黨委、紀委的領導,紀檢監察部門負責人、巡視辦、巡察辦負責人、基層黨支部紀檢委員代表及相關工作人員。課程大綱(一)貫徹落實二十屆中紀委四次全會精神專題(二)最新紀檢監察相關法規政策解讀專題1.《國有企業管理人員處分條例》(2024年)理解與適用解......
企業內部控制最新配套指引解讀及實踐 上海:2025年07月10日
公司高管、董事會成員、監事會成員、審計委員會成員財務總監、控制總監、內審總監財務經理、會計經理內控經理、內審經理企業財務人員和內控、內審人員企業其他部門負責人課程大綱:一、內部控制概述內部控制理論演變過程內部牽制時期內部控制時期內部控制5要素整體框架薩班斯法案及其借鑒作用我國企業內控的開展情況二、內部控制方法和原則介紹......
潛在失效模式及影響分析(FMEA) 北京:2025年06月12日
實施潛在失效模式及影響分析(FMEA)的主要作用是對產品和工藝過程進行有效的風險分析,從而確保產品和工藝過程的系統性、完整性和有效性。課程收益:了解FMEA的基本概念了解FMEA在企業內的應用了解FMEA第四版和第三版的區別理解FMEA的分析過程掌握FMEA的分析和改進方法明確和掌握FMEA在企業內建立、實施和維護的職......